目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心(以下简称“数字经济推进中心”)是中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属相当于正处级公益一类事业单位,承担自治区信息化与数字经济推进相关工作及自治区党委网信办综合服务保障工作。加挂内蒙古自治区党委网信办综合保障中心牌子。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构有3个,无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心。详细情况见表:
纳入2025年单位预算编制情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神,在主管部门自治区党委网信办正确领导下,始终坚持服务保障自治区“两件大事”。2025年我单位将全面落实数字经济和综合保障两方面的工作任务。
加强数字素养宣介,提升全民数字素养;为机关提供优质的技术保障及后勤保障服务,持续巩固提升节水型单位、节约型单位创建成效;牢固树立过紧日子思想,持续推进财务、绩效等管理工作。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
数字经济推进中心单位2025年度收入、支出预算总计691.99万元,与上年相比收、支预算总计各增加114.14万元,增长19.75%。其中:
(一)收入预算总计691.99万元。包括:
1.本年收入合计604.73万元。
(1)一般公共预算拨款收入604.73万元,与上年相比增加95.80万元,增长18.82%。变动主要原因一是2025年因人员变动及政策调整,基本支出增加;二是部门内部根据职能及工作安排,将部分项目经费划转至本单位。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
2.上年结转结余87.26万元,与上年相比增加18.35万元,增长26.62%。变动主要原因是按照内控采购制度要求,结转2025年无过程采购项目的上年度尾款。
(二)支出预算总计691.99万元,包括:
1.本年支出合计691.99万元。
(1)一般公共服务支出649.58万元,主要用于人员经费、事业运行、自治区信息化与数字经济推进相关工作、自治区党委网信办综合服务保障工作等支出。与上年相比增加109.19万元,增长20.21%。变动主要原因一是2025年因人员变动及政策调整,基本支出增加;二是部门内部根据职能及工作安排,将部分项目经费划转至本单位;三是按照内控采购制度要求,结转2025年无过程采购项目的上年度尾款。
(2)社会保障和就业支出20.34万元,主要用于数字经济推进中心人员养老保险、职业年金缴存。与上年相比增加2.24万元,增长12.38%。变动主要原因是2025年因人员变动及政策调整,养老保险、职业年金缴费基数变动。
(3)卫生健康支出9.24万元,主要用于数字经济推进中心人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加1.32万元,增长16.68%。变动主要原因是2025年因人员变动及政策调整,医疗保险缴费基数变动。
(4)住房保障支出12.83万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。与上年相比增加1.39万元,增长12.13%。变动主要原因是2025年因人员变动及政策调整,住房公积金缴费基数变动。
2.年终结转结余0万元。不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
数字经济推进中心单位2025年度收入预算总计691.99万元,包括本年收入604.73万元,上年结转结余87.26万元。其中:
本年一般公共预算收入604.73万元,占87.39%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入87.26万元,占12.61%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
数字经济推进中心单位2025年度支出预算合计691.99万元。其中:
基本支出161.10万元,占23.28%;
项目支出530.89万元,占76.72%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
数字经济推进中心单位2025年度财政拨款收、支总预算691.99万元,与上年相比财政拨款收、支总计各增加114.14万元,增长19.75%。变动主要原因一是2025年因人员变动及政策调整,基本支出增加;二是部门内部根据职能及工作安排,将部分项目经费划转至本单位;三是按照内控采购制度要求,结转2025年无过程采购项目的上年度尾款。
五、一般公共预算支出预算情况说明
数字经济推进中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算691.99万元,与上年相比增加114.14万元,增长19.75%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)
一般公共服务支出类年初预算数为649.58万元,与上年相比增长109.19万元。其中:
(1)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算118.69万元,与上年相比增加12.22万元,增长11.47%,变动主要原因是2025年因人员变动及政策调整,基本支出增加。
(2)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算530.89万元,与上年相比增加96.98万元,增长22.35%,变动主要原因一是部门内部根据职能及工作安排,将部分项目经费划转至本单位;二是按照内控采购制度要求,结转2025年无过程采购项目的上年度尾款。
2.社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为20.34万元,与上年相比增加2.24万元,增长12.38%。其中:
(1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算13.56万元,与上年相比增加1.49万元,增长12.38%,变动主要原因是2025年因人员变动及政策调整,养老保险缴费基数变动。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算6.78万元,与上年相比增加0.75万元,增长12.38%,变动主要原因是2025年因人员变动及政策调整,职业年金缴费基数变动。
3.卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为9.24万元,与上年相比增加1.32万元,增长16.68%。其中:
(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算5.93万元,与上年相比增加0.96万元,增长19.33%,变动主要原因是2025年因人员变动及政策调整,医疗保险缴费基数变动。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算3.32万元,与上年相比增加0.36万元,增长12.23%,变动主要原因是2025年因人员变动及政策调整,公务员医疗补助缴费基数变动。
4.住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为12.83万元,与上年相比增加1.39万元,增长12.13%。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算12.83万元,与上年相比增加1.39万元,增长12.13%,变动主要原因是2025年因人员变动及政策调整,住房公积金缴费基数变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
数字经济推进中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算161.10万元。与上年相比增加17.17万元,增长11.93%。其中:
(一)人员经费151.35万元。与上年相比增加16.23万元,增长12.01%,变动主要原因是2025年因人员变动及政策调整,人员经费增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
(二)公用经费9.75万元。与上年相比增加0.94万元,增长10.67%,变动主要原因是2025年人员变动,公用经费相应增加。主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
数字经济推进中心单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.50万元,其中,因公出国(境)费用支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出1.00万元,占66.67%;公务接待费支出0.50万元,占33.33%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.50万元,比上年预算数增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加1.10万元,增长275%。其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制因公出国(境)费用支出;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2024年未安排因公出国(境)任务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出1.00万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2024、2025年均无购置公务用车计划;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2024、2025年均无购置公务用车计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出1.00万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制公务用车运行维护费支出;本年预算比上年执行数增加0.60万元,增长150%,变动主要原因是公务用车为新能源车,公车运行维护费支出减少。
3.公务接待费预算支出0.50万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制公务接待费用支出;本年预算比上年执行数增加0.50万元,增长100%,变动主要原因是2024年未发生公务接待支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
数字经济推进中心单位2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
数字经济推进中心单位2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
数字经济推进中心单位2025年预算安排项目4个,项目预算总金额530.89万元。其中,财政本年拨款金额443.63万元,财政拨款结转结余87.26万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
数字经济推进中心单位2025年度机构运行经费预算支出9.75万元,与上年相比增加0.94万元,增长10.67%。变动主要原因是2025年人员变动,机构运行经费支出相应增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
数字经济推进中心单位2025年政府采购支出预算总额322.42万元,比上年预算增加104.92万元,增长48.24%,变动主要原因一是按照内控采购制度要求,2025年政府采购预算中列支无过程采购项目预算,政府采购预算增加;二是2025年提升信息化水平,信息化设施设备购置预算增加。其中:拟采购货物支出12.35万元,比上年预算增加12.35万元,增长100%,变动主要原因是2025年提升信息化水平,信息化设施设备购置预算增加;拟采购工程支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,无增减变化原因是2024年、2025年预算均无政府采购工程类项目;拟采购服务支出310.07万元,比上年预算增加92.57万元,增长42.56%,变动主要原因是按照内控采购制度要求,2025年政府采购预算中列支无过程采购项目预算,政府采购预算增加。
十三、国有资产占用情况说明
数字经济推进中心单位共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
数字经济推进中心单位2025年度填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标项目4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开绩效目标的项目支出预算443.63万元,占本年拨款项目支出预算的100%,占全部项目支出预算的83.56%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、上年结转结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十三、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、网信事务(一般公共预算支出功能分类科目项款级):反映中国共产党网信部门的支出。
十五、其他网信事务支出(一般公共预算支出功能分类科目项级):反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:内蒙古自治区财政厅预决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站。
联系人:李伟霞 秀杰 联系电话:0471-4867239
第五部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
主办:中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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