目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
内蒙古自治区互联网舆情中心(以下简称“舆情中心”)是中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属相当于正处级参照公务员法管理事业单位,承担自治区互联网舆情研究、互联网违法和不良信息举报等工作。加挂内蒙古自治区互联网违法和不良信息举报中心牌子。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构6个,无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本单位2025年汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区互联网舆情中心。详细情况见表:
纳入2025年单位预算编制情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年,互联网舆情中心(违法和不良信息举报中心)按照中央及自治区党委中心工作要求,围绕“五大任务”“六个行动”等重点工作,推进举报辟谣工作一体化建设,以“亲清护企”品牌化建设为抓手,持续深入做好涉企侵权信息等互联网违法和不良信息举报受理工作,扩大社会影响力,将网络生态治理工作长抓不懈。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
舆情中心单位2025年度收入、支出预算总计196.02万元,与上年相比收、支预算总计各减少403.49万元,下降67.30%。其中:
(一)收入预算总计196.02万元。包括:
1.本年收入合计194.27万元。
(1)一般公共预算拨款收入194.27万元,与上年相比减少405.24万元,下降67.60%。变动主要原因是2025年人员减少,基本支出相应减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
2.上年结转结余1.75万元,与上年相比增加1.75万元,增长100%。变动主要原因是结转上年度政府采购项目尾款,上年结转经费增加。
(二)支出预算总计196.02万元,包括:
1.本年支出合计196.02万元。
(1)一般公共服务支出160.26万元,主要用于人员经费、行政运行、职能相关工作支出。与上年相比减少304.17万元,下降65.49%。变动主要原因一是2025年人员减少,基本支出相应减少;二是结转上年度政府采购项目尾款,上年结转经费增加。
(2)社会保障和就业支出21.50万元,主要用于舆情中心人员养老保险、职业年金缴存和人才引进补助发放。与上年相比减少45.09万元,下降67.72%。变动主要原因是2025年人员减少,养老保险、职业年金缴费金额减少。
(3)卫生健康支出5.63万元,主要用于舆情中心人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比减少20.74万元,下降78.64%。变动主要原因是2025年人员减少,医疗保险缴费金额减少。
(4)住房保障支出8.63万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。与上年相比减少33.48万元,下降79.51%。变动主要原因是2025人员减少,住房公积金缴费金额减少。
2.年终结转结余0万元。不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
舆情中心单位2025年度收入预算总计196.02万元,包括本年收入194.27万元,上年结转结余1.75万元。其中:
本年一般公共预算收入194.27万元,占99.11%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入1.75万元,占0.89%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
舆情中心单位2025年度支出预算合计196.02万元。其中:
基本支出128.27万元,占65.44%;
项目支出67.75万元,占34.56%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
舆情中心单位2025年度财政拨款收、支总预算196.02万元,与上年相比财政拨款收、支总计各减少403.49万元,下降67.30%。变动主要原因是2025年人员减少,基本支出相应减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
舆情中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算196.02万元,与上年相比减少403.49万元,下降67.30%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)
一般公共服务支出类年初预算数为160.26万元,与上年相比减少304.17万元,下降65.49%。其中:
(1)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算98.51万元,与上年相比减少305.93万元,下降75.64%,变动主要原因是2025年人员减少,基本支出相应减少。
(2)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算61.75万元,与上年相比增加1.75万元,增长2.92%,变动主要原因是结转上年度政府采购项目尾款,上年结转经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为21.50万元,与上年相比减少45.09万元,下降67.72%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算6万元,与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2025年无新增人才引进计划。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算8.32万元,与上年相比减少32.07万元,下降79.41%,变动主要原因是2025年人员减少,养老保险缴费金额减少。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算4.16万元,与上年相比减少16.04万元,下降79.41%,变动主要原因是2025年人员减少,职业年金缴费金额减少。
(4)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算3.02万元,与上年相比增加3.02万元,增长100%,变动原因是按有关政策要求,2025年新增残保金预算。
3.卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为5.63万元,与上年相比减少20.74万元,下降78.64%。其中:
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算3.66万元,与上年相比减少13.12万元,下降78.18%,变动主要原因是2025年人员减少,医疗保险缴费金额减少。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算1.97万元,与上年相比减少7.62万元,下降79.42%,变动主要原因是2025年人员减少,公务员医疗补助缴费金额减少。
4.住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为8.63万元,与上年相比减少33.48万元,下降79.51%。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算8.63万元,与上年相比减少33.48万元,下降79.51%,变动主要原因是2025年人员减少,住房公积金缴费金额减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
舆情中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算128.27万元。与上年相比减少405.23万元,下降75.96%。其中:
(一)人员经费94.59万元。与上年相比减少366.74万元,下降79.50%,变动主要原因是2025年人员减少,人员经费减少。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
(二)公用经费33.68万元。与上年相比减少38.50万元,下降53.34%,变动主要原因是2025年人员减少,公用经费相应减少。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
舆情中心单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.30万元,其中,因公出国(境)费用支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.30万元,占100%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.30万元,比上年预算数减少1万元,下降76.92%;本年预算比上年执行数增加0.3万元,增长100%。其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制因公出国(境)费用支出;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2024年未安排因公出国(境)任务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2024、2025年均无购置公务用车计划;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2024、2025年均无购置公务用车计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算数减少1万元,下降100%,变动主要原因是2025年未安排公务用车运行维护费预算支出;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2024年、2025年无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费预算支出0.30万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制公务接待费用支出;本年预算比上年执行数增加0.30万元,增长100%,变动主要原因是2024年未发生公务接待支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
舆情中心单位2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是本单位无政府性基金支出预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
舆情中心单位2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
舆情中心单位2025年预算安排项目3个,项目预算总金额67.75万元。其中,财政本年拨款金额66万元,财政拨款结转结余1.75万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
舆情中心单位2025年度机构运行经费预算支出33.68万元,与上年相比减少38.50万元,下降53.34%。变动主要原因2025年人员减少,机构运行经费支出减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
舆情中心单位2025年政府采购支出预算总额24.67万元,比上年预算减少8.33万元,下降25.24%,变动主要原因一是2025年根据工作安排,网络接入服务采购预算减少;二是2025年未安排公车运行维护费预算;三是提升信息化水平,信息化设施设备购置预算增加。其中:拟采购货物支出19.17万元,比上年预算增加19.17万元,增长100%,变动主要原因是2025 年提升信息化水平,信息化设施设备购置预算增加;拟采购工程支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2024年、2025年预算均无政府采购工程类项目;拟采购服务支出5.50万元,比上年预算减少27.50万元,下降83.33%,变动主要原因是根据工作安排,2025年网络接入服务、公车运行维护费采购预算减少。
十三、国有资产占用情况说明
舆情中心单位共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
舆情中心单位2025年度填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标项目2个(1个项目涉密,不予以公开),公开项目占全部预算项目的66.67%。公开绩效目标的项目支出预算32万元,占本年拨款项目支出预算的48.48%,占全部项目支出预算的47.23%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、上年结转结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十三、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、网信事务(一般公共预算支出功能分类科目项款级):反映中国共产党网信部门的支出。
十五、其他网信事务支出(一般公共预算支出功能分类科目项级):反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:内蒙古自治区财政厅预决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站。
联系人:李伟霞 秀杰 联系电话:0471-4867239
第五部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
主办:中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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